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正泰电器:2024年净利润38.74亿元 同比增长5.1% 拟10派6元

发布日期:2025-05-24 11:08    点击次数:115

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  中证智能财讯正泰电器(601877)4月30日披露2024年年度报告。2024年,公司实现营业总收入645.19亿元,同比增长12.70%;归母净利润38.74亿元,同比增长5.10%;扣非净利润36.78亿元,同比下降3.94%;经营活动产生的现金流量净额为152.02亿元,同比增长267.17%;报告期内,正泰电器基本每股收益为1.81元,加权平均净资产收益率为9.53%。公司2024年度分配预案为:拟向全体股东每10股派现6元(含税)。

  以4月29日收盘价计算,正泰电器目前市盈率(TTM)约为12.46倍,市净率(LF)约1.15倍,市销率(TTM)约0.75倍。

  资料显示,公司主要从事配电电器、终端电器、控制电器、电源电器、电子电器、建筑电器和仪器仪表、自动化控制系统的研发、生产和销售;以及光伏电站开发、建设、运营、运维,EPC工程总包,和BIPV、户用光伏的开发和建设;以及逆变器和储能的研发、生产和销售等业务。

  数据显示,2024年公司加权平均净资产收益率为9.53%,较上年同期下降0.23个百分点。公司2024年投入资本回报率为7.61%,较上年同期下降0.61个百分点。

  截至2024年,公司经营活动现金流净额为152.02亿元,同比增长267.17%;筹资活动现金流净额-110.68亿元,同比减少93.36亿元;投资活动现金流净额-38.23亿元,上年同期为-27.68亿元。

  资产重大变化方面,截至2024年末,公司使用权资产较上年末增加274.59%,占公司总资产比重上升2.97个百分点;固定资产较上年末增加1.92%,占公司总资产比重下降2.41个百分点;货币资金较上年末增加0.73%,占公司总资产比重下降1.19个百分点;应收票据及应收账款较上年末增加4.7%,占公司总资产比重下降1.13个百分点。

  负债重大变化方面,截至2024年末,公司租赁负债较上年末增加320.81%,占公司总资产比重上升2.92个百分点;短期借款较上年末增加69.38%,占公司总资产比重上升2.79个百分点;应付票据及应付账款较上年末增加3.8%,占公司总资产比重下降1.47个百分点;长期借款较上年末减少0.29%,占公司总资产比重下降1.32个百分点。

  从存货变动来看,截至2024年末,公司存货账面价值为445.61亿元,占净资产的105.83%,较上年末增加66.17亿元。其中,存货跌价准备为4.5亿元,计提比例为1%。

  2024年全年,公司研发投入金额为12.67亿元,同比增长7.47%;研发投入占营业收入比例为1.96%,相比上年同期下降0.1个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0%。

  2024年,公司流动比率为1.43,速动比率为0.65。

  年报显示,2024年末的公司十大流通股东中,新进股东为基本养老保险基金八零八组合,取代了三季度末的朱信敏。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司、全国社保基金一一三组合、基本养老保险基金八零二组合、全国社保基金一零一组合持股有所上升,华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金持股有所下降。

股东名称持流通股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(百分点)正泰集团股份有限公司88495.141.18026不变浙江正泰新能源投资有限公司18031.158.390605不变香港中央结算有限公司9314.084.3342090.601南存辉7422.833.454137不变全国社保基金一一三组合6855.413.1900930.924基本养老保险基金八零二组合5433.312.5283330.8072024年员工持股计划2130.450.991382不变全国社保基金一零一组合1893.140.8809530.033华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金1852.840.862198-0.102基本养老保险基金八零八组合1828.840.851032新进

  核校:王博

  指标注解:

  市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

  市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

  市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

  文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。

  市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。